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上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度部门决算


【来源:曹家渡街道 发稿时间 :2017-09-05 09:07 阅读次数:【推荐】
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上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度部门决算

 

第一部分   上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处概况

 

一、主要职能

中共上海市静安区曹家渡街道工作委员会是区委的派出机关,根据区委的授权,负责街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作,是地区社会治理的领导核心;上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处是区政府的派出机关,依据法律法规的规定,履行相应的政府职能。

二、机构设置

1、组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识。

2、负责对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作加强领导,统筹协调职能部门派出机构,实施综合管理。

3、负责监督、配合职能部门组织开展的专业管理和行政执法事务,对区域内各类专业管理和行政执法工作组织开展群众评议和社会监督。

4、负责加强对群众自治组织和辖区其他各类组织的指导。加强居委会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

6、开展拥军优属,做好国防动员、人民防空和兵役等工作。

7、向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项。

8、完成区政府交办的其他任务。

根据上述职责,上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处设8个内设机构,包括:党政办公室、社区党建办公室社区管理办公室社区服务办公室社区平安办公室、社区自治办公室、社区人力资源办公室、社区发展办公室


第二部分  上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

13582.21

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

523.18

七、文化体育与传媒支出

1

 

 

八、社会保障和就业支出

163.24

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

98.86

 

 

十、节能环保支出

22.84

 

 

十一、城乡社区支出

7682.05

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

347.72

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

14105.39

本年支出合计

8315.71

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

4794.92

年末结转和结余

10584.6

总计

18900.31

总计

18900.31


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

14,105.39

13,582.21

 

 

 

 

523.19

206

 

 

科学技术支出

135.61

135.61

 

 

 

 

 

206

99

 

其他科学技术支出

135.61

135.61

 

 

 

 

 

206

99

99

  其他科学技术支出

135.61

135.61

 

 

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

207

99

 

其他文化体育与传媒支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

207

99

99

 其他文化体育与传媒支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

163.24

163.24

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

161.02

161.02

 

 

 

 

 

208

05

01

 归口管理的行政单位离退休

119.02

119.02

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

42.00

42.00

 

 

 

 

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

2.22

2.22

 

 

 

 

 

208

99

01

  其他社会保障和就业支出

2.22

2.22

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

127.92

127.92

 

 

 

 

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

210

05

 

医疗保障

127.92

127.92

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

127.92

127.92

 

 

 

 

 

211

 

 

节能环保支出

22.84

22.84

 

 

 

 

 

211

99

 

其他节能环保支出

22.84

22.84

 

 

 

 

 

211

99

01

  其他节能环保支出

22.84

22.84

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

13268.98

12745.80

 

 

 

 

523.19

212

01

 

城乡社区管理事务

12745.80

12745.80

 

 

 

 

 

212

01

01

  行政运行

2853.74

2853.74

 

 

 

 

 

212

01

02

  一般行政管理事务

9892.06

9892.06

 

 

 

 

 

212

99

 

其他城乡社区支出

523.19

 

 

 

 

 

523.19

212

99

99

  其他城乡社区支出

523.19

 

 

 

 

 

523.19

221

 

 

住房保障支出

385.8

385.8

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

385.8

385.8

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

167.16

167.16

 

 

 

 

 

221

02

03

  购房补贴

218.64

218.64

 

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

8,315.71

3,254.57

5,061.14

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

1.00

 

1.00

 

 

 

207

99

 

其他文化体育与传媒支出

1.00

 

1.00

 

 

 

207

99

99

  其他文化体育与传媒支出

1.00

 

1.00

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

163.24

119.02

44.22

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

161.02

119.02

42.00

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

119.02

119.02

 

 

 

 

208

05

99

  其他行政事业单位离退休支出

42.00

 

42.00

 

 

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

2.22

 

2.22

 

 

 

208

99

01

  其他社会保障和就业支出

2.22

 

2.22

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

98.86

98.86

 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

210

05

 

医疗保障

98.86

98.86

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

98.86

98.86

 

 

 

 

211

 

 

节能环保支出

22.84

 

22.84

 

 

 

211

99

 

其他节能环保支出

22.84

 

22.84

 

 

 

211

99

01

  其他节能环保支出

22.84

 

22.84

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

7,682.05

2,688.97

4,993.08

 

 

 

212

01

 

城乡社区管理事务

7,682.05

2,688.97

4,993.08

 

 

 

212

01

01

  行政运行

2,688.97

2,688.97

 

 

 

 

212

01

02

  一般行政管理事务

4,993.08

 

4,993.08

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

347.72

347.72

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

347.72

347.72

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

129.08

129.08

 

 

 

 

221

02

03

  购房补贴

218.64

218.64

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

13582.21

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

1.00

1.00

 

 

 

八、社会保障和就业支出

163.24

163.24

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

98.86

98.86

 

 

 

十、节能环保支出

22.84

22.84

 

 

 

十一、城乡社区支出

7,682.05

7,682.05

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

347.72

347.72

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

13,582.21

本年支出合计

8,315.71

8,315.71

 

年初财政拨款结转和结余

4,191.85

年末财政拨款结转和结余

9,458.35

9,458.35

 

      一般公共预算财政拨款

4,191.85

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

17,774.06

总计

17,774.06

17,774.06

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

207

 

 

文化体育与传媒支出

1.00

 

1.00

207

99

 

其他文化体育与传媒支出

1.00

 

1.00

207

99

99

  其他文化体育与传媒支出

1.00

 

1.00

208

 

 

社会保障和就业支出

163.24

119.02

44.22

208

05

 

行政事业单位离退休

161.02

119.02

42.00

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

119.02

119.02

 

208

05

99

  其他行政事业单位离退休支出

42.00

 

42.00

208

99

 

其他社会保障和就业支出

2.22

 

2.22

208

99

01

  其他社会保障和就业支出

2.22

 

2.22

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

98.86

98.86

 

210

05

 

医疗保障

98.86

98.86

 

210

05

01

 行政单位医疗

98.86

98.86

 

211

 

 

节能环保支出

22.84

 

22.84

211

99

 

其他节能环保支出

22.84

 

22.84

211

99

01

  其他节能环保支出

22.84

 

22.84

212

 

 

城乡社区支出

7,682.05

2,688.97

4,993.08

212

01

 

城乡社区管理事务

7,682.05

2,688.97

4,993.08

212

01

01

  行政运行

2,688.97

2,688.97

 

212

01

02

  一般行政管理事务

4,993.08

 

4,993.08

221

 

 

住房保障支出

347.72

347.72

 

221

02

 

住房改革支出

347.72

347.72

 

221

02

01

  住房公积金

129.08

129.08

 

221

02

03

  购房补贴

218.64

218.64

 

合计

8,315.71

3,254.57

5,061.14

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

2,300.33

2,300.33

 

301

01

  基本工资

350.22

350.22

 

301

02

  津贴补贴

681.65

681.65

 

301

03

  奖金

260.37

260.37

 

301

04

  其他社会保障缴费

137.40

137.40

 

301

06

  伙食补助费

125.34

125.34

 

301

07

  绩效工资

468.94

468.94

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

186.02

186.02

 

301

09

职业年金缴费

65.90

65.90

 

301

99

  其他工资福利支出

24.49

24.49

 

302

 

商品和服务支出

476.27

 

476.27

302

01

  办公费

111.84

 

111.84

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

0.75

 

0.75

302

06

  电费

23.58

 

23.58

302

07

  邮电费

24.53

 

24.53

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

34.54

 

34.54

302

11

  差旅费

1.95

 

1.95

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

4.07

 

4.07

302

14

  租赁费

63.55

 

63.55

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

1.26

 

1.26

302

17

  公务接待费

0.28

 

0.28

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

26.32

 

26.32

302

29

  福利费

74.89

 

74.89

302

31

  公务用车运行维护费

1.70

 

1.70

302

39

  其他交通费用

107.01

 

107.01

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

477.97

477.97

 

303

01

  离休费

52.05

52.05

 

303

02

  退休费

23.02

23.02

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

54.50

54.50

 

303

05

  生活补助

0.68

0.68

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

129.08

129.08

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

218.64

218.64

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

3,254.57

2,778.30

476.27

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

476.27

51

17.7

0

0

48.8

17.42

40

15.72

8.8

1.7

2.2

0.28

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度收入支出总体情况说明

上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度收入总计为14105.39万元、支出总计为8315.71万元。与2015年度相比,收入增加7643.4万元;支出增加1893.22万元。主要原因:城管、市容、房办下沉街道。

二、关于上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度收入决算情况说明

上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度收入合计14105.39万元,其中:财政拨款收入13582.21万元,占96.29%;其他收入523.18万元,占3.71%

三、关于上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度支出决算情况说明

上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度支出合计8315.71万元,其中:基本支出3254.57万元,占39.14%;项目支出5061.14万元,占60.86%

四、关于上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度财政拨款收入总决算13582.21万元;财政拨款支出总决算8315.71万元。与2015年度相比,财政拨款收入增加7455.38万元,增长121.68%;财政拨款支出增加1895.21万元,增长29.52%。主要原因:城管、市容、房办下沉街道。

五、关于上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出8315.71万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1895.21万元,增长29.52%。主要原因:城管、市容、房办下沉街道。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市静安区曹家渡街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出8315.71万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1万元,占0.01%;社会保障和就业支出163.24万元,占1.96%;医疗卫生和计划生育支出98.86万元,占1.19%;节能环保支出22.84万元,占0.28%;城乡社区支出7682.05万元,占92.38%;住房保障支出347.72万元,占4.18%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市静安区曹家渡街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14045.97万元,支出决算为8315.71万元,完成年初预算的59.2%。决算数小于预算数的主要原因:“两中心”建设以及“社区专项”预算资金结转结余。其中:

1、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)1万元。主要用于:文化体育与传媒方面的支出。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政离退休支出(项)119.02万元。主要用于:归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。年初预算为119.02万元,支出决算为119.02万元,完成年初预算的100%

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)42万元。主要用于:其他用于行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为42万元,支出决算为42万元,完成年初预算的100%

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.22万元。主要用于:其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为2.22万元,支出决算为2.22万元,完成年初预算的100%

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)98.86万元。主要用于:行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为127.92万元,支出决算为98.86万元,完成年初预算的77.28%

6、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)22.84万元。主要用于:节能环保方面的支出。年初预算为22.84万元,支出决算为22.84万元,完成年初预算的100%

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2688.97万元。主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。年初预算为2994.74万元,支出决算为2688.97万元,完成年初预算的89.79%

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)4993.08万元。主要用于:办事处为完成行政工作任务开展专项业务工作的支出。年初预算为10214.82万元,支出决算为4993.08万元,完成年初预算的48.88%

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)129.08万元。主要用于:办事处按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为167.16万元,支出决算为129.08万元,完成年初预算的77.22%

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)218.64万元。年初预算为218.64万元,支出决算为218.64万元,完成年初预算的100%

六、关于上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3254.57万元,包括人员经费2778.3万元,公用经费476.27万元。基本支出中:

1、工资福利支出2300.33万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出。

2、商品和服务支出476.27万元,主要用于:办公费、印刷费等支出。

3、对个人和家庭的补助477.97万元,主要用于:离休、抚恤费等支出。

七、关于上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为51万元,支出决算为17.7万元,完成预算的34.71%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为17.42万元,完成预算的35.7%;公务接待费支出决算为0.28万元,完成预算的12.7%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严控三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加13.91万元,增长367.02%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加14万元,增长409.36%;公务接待费支出决算减少0.09万元,降低24.32%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新公务用车15.72万元。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约,严格公务接待管理,严控公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算17.42万元,占98.42%;公务接待费支出决算0.28万元,占1.58%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费支出17.42万元。其中:

公务用车购置支出为15.72万元。主要用于:公务用车更新1辆。

公务用车运行维护支出1.7万元。主要用于车辆维修、保险、过桥过路费、燃料费等支出。2016年,上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

2、公务接待费支出0.28万元。其中:

国内公务接待支出0.28万。主要用于公务接待餐费支出,公务接待1批次、22人。

八、关于上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处机关运行经费支出476.27万,比2015年度减少152.63万元,降低24.27%。主要原因是综合定额厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)323.88万元,其中:货物采购金额118.22万元、服务采购金额205.66万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市静安区人民政府曹家渡街道办事处共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市静安区人民政府曹家渡街道2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况:按规定编报绩效目标,对预算执行实施绩效跟踪,根据跟踪结果落实纠偏整改;工作机制建设情况:预算编制时明确绩效目标,预算执行中要实施过程性绩效跟踪,预算完成后要评价绩效目标实现等情况;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目42个,涉及预算金额3527.23万元,平均得分96分。绩效评级为“优”的项目1个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

静安区曹家渡街道社区生活服务中心日常开放及社区便民服务管理

预算金额

62.97万元

评价分值

96

评价结论

上海市静安公益场所管理服务中心作为政府购买服务的社会组织,在静安区曹家渡街道的指导下能够基本依照市区相关政策文件的规定以及《政府购买社会组织公共服务项目合同》的要求,积极全面的负责项目的推进和具体实施,有效保障了社区生活服务中心的日常运营,为曹家渡社区居民提供了全方位的优质服务,使广大群众得到了方便和实惠。项目总体绩效方面值得肯定。

主要绩效

⑴以购买方对项目的要求和居民的需求为第一目标,认真贯彻需求第一的主旨,来充实、调整服务内容,达到供求合一。在完成需求中做量化指标、量化质量。⑵在项目运作过程中,积极主动地与项目购买方保持联系、争取指导,在完成项目需求的同时,努力将项目打造成可持续发展的品牌。⑶根据项目运作的实践,不断勇于创新,积极探索新思路。要时刻关注服务对象的需求变化,改进和充实项目提供的服务内容。

存在问题

项目单位未建立系统的培训机制

整改建议

完善培训机制,确保长效发展

整改情况

定期聘请外部专家对社工开展系统专业而系统的培训

 

 

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